你好 應分別按照技術合同稅目按萬分之三繳納印花稅
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發票,再按發票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
請教老師:公司為另一家公司提供居間服務,取得傭金收入。這筆錢對于支付傭金的公司,應該不存在替我們交稅的問題吧?看到合同中有一句所產生的稅費由委托方(即支付傭金的公司)承擔的字樣,沒想明白。請指教,謝謝!
老師,我想問一個問題,我單位是商貿行業,我外購商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對方公司加工費,1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經營范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費稅,比如說我們商品購進成本是6,加工費是4,繳納的消費稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計算過程是否準確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費稅? 4.如果我們就按我們的成本價10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進來的成本是10.銷售變成50,時候中間還需要繳納消費稅?
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業類型如何選擇呢?我們企業有多種經營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務,對個人提供服務的,這種業務是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術服務,產生了應收收入,同時產生了留底退稅。現在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業”還是選擇“軟件和信息技術服務業”呢?
老師,請問我們公司提供產品技術服務,委托另一家公司運營,收入在另一家公司,另加一家公司收到款以后在結算給我們,簽訂的框架合同用繳納印花稅么 如果繳納應該選擇哪個稅目
你好,律師,想向你咨詢一下法律問題……朋友問我借錢,說給我高息,(例,借6萬一個月給4千)我說沒錢,她就讓我借手機平臺上的(例:美團,抖音,網商貸,等等)然后她每月分期還,再另外給我利息(比如平臺借7萬,她每月令給我4千),我們也對了銀行流水,算下來她說她多給我轉了60多w,現在她要要回她多給的,我退給她嗎,如果退要退多少
老師您好,怎么證明實際話費消費了,是原取得預付的發票紅沖后,再開具帶稅率的發票嗎?
一般納稅人24年12.31開進來70萬房租發票,發票備注租賃時間是2825呢1月到3月,這張票怎么做賬報稅
你好,老師,我們公司從來沒有給員工交社保,然后需要去大廳弄增員,備案嗎,如果說5月份開始交社保,這些手續是需要五月一之前做完嗎,還是5月份也可以增員。
老師,請問下形式發票怎么開,發票號怎么來的?
我想問一下內賬和外賬有什么區別。內賬是平常記得流水賬嗎?是普通人也能看得懂的意思嗎?
老師,非小微企業的分公司匯算清繳,股東分紅情況是看總公司怎么填嗎
老師,公司業務部門簽訂一份廣告投放合同,對方預付款28萬,后期根據對方提供的廣告費發票沖減預付款,對方公司開具10萬的廣告費發票以后,說是開不了廣告費的發票,只能開旅游服務的發票,財務應該怎么處理
@樸老師,請問在嗎???有事提問
老師你好,聽說現在五一以后個人不允許兼職了做代賬會計,(除非自己開代賬公司或者是掛靠)請問他最少能兼幾家啊?這兩家可不可以呀?因為我是退休人員。一家就300元,一共建了兩家也不過1000塊錢
對方公司用繳納印花稅么
合同各方均需要繳納
比如A公司 分成比例80%,B公司分成比例是20% 兩家公司計稅依據金額是多少
應該按照合同額計算繳納印花稅
合同是個框架協議 比如本月分成款總額1000 A得800 B得200 怎么計算印花稅
如果合同只是框架協議,后續會按照進度確認合同結算金額,則框架協議不用繳納印花稅,等確定合同額后,按照各自的結算金額計算繳納印花稅
本月分成1000 A公司按照800來計算印花稅 B公司按照200來計算對吧
你好,是的,可以這樣理解
謝謝老師
謝謝,同學不用客氣哦