你好,都是怎么做的?賬務處理?涉及到成本嗎?
6月收到進項票已認證抵扣,7月份對方紅沖了,我方怎么做?
12月份收到專票,已認證抵扣,然后今年1月份對方全部紅沖了 那1月份怎么做賬呢?
12月份的一張專票沒有收到,所以沒有做賬認證,現在1月份對方聯系說要全部紅沖重開,那么我12月份還要做這筆賬么?
12月份收到的專票,在1月份被對方紅沖了然后重開,我賬還沒結,那么12月份可以直接不做這筆賬么?
去年12月份開進來的專票,我們已經抵扣,然后呢今年6月份確定服務中止,我們開了紅字信息確認單,對方開具了負數專票,那這張負數的專票,我們需要抵扣嗎
彌補虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計提數不一致
發票已經確認收入發現多開了,成本也已經確認了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業,給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫保等其它的保險?2.作為公司合伙人,若只在合作企業繳納社保,不領工資,對目前正在領的失業金有影響嗎?
老師 個稅系統 1個月內還可以導兩次的 因為報一次 4這會要預算 這個月發放的工資
老師,開票給個人,個人需要提供什么資料啊
老師我們是生產加工企業,購進得固定資產叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當于賣了
老師,兩人成立了一個小型有限責任公司,現在一個股東將所有股權轉讓給另外一個股東,需要準備什么資料呢,股權轉讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進項票
第6問 答案給的是恰當 不需要執行第2和3的流程嗎
關于這個企業匯算清繳之前暫估的入庫單發票不及時回來需要企業匯算清繳納稅調增,是哪條稅法規定的。因為入庫單暫估,然后進去成本的,
涉及到,12月份借:主營業務成本 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款
借應付賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應交稅費、應交增值稅進項轉出