收到對方的紅字發(fā)票按照紅字發(fā)票租紅字分錄,再按照正確發(fā)票做賬。
6月收到進項票已認證抵扣,7月份對方紅沖了,我方怎么做?
你好..比如我7月認證了一張6月份的發(fā)票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發(fā)票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
12月份收到專票,已認證抵扣,然后今年1月份對方全部紅沖了 那1月份怎么做賬呢?
我5月份收到一份專票,6月初已認證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,我應該怎么做賬?
當年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設計服務發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點
如果對方?jīng)]有再開正確的,只做負數(shù)分錄,做進項轉(zhuǎn)出,是嗎
對的,就是這么做的。
如果對方開了正確的,還要進項轉(zhuǎn)出嗎?
對,也是需要做的 開紅字發(fā)票就要這么做。
是不是只要收到紅沖的進項票,都要做轉(zhuǎn)出?
對的,就是這么操作的。
沒認證抵扣呢?
那就不需要紅沖了唄