借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項轉出, 借庫存商品應交稅費,應交進項貸應付賬款。
6月收到進項票已認證抵扣,7月份對方紅沖了,我方怎么做?
你好..比如我7月認證了一張6月份的發票..我認證完對方紅沖了..等于我進項就轉出了一張..8月份認證7月份發票的時候他有給我重新開了一張..(7月份時候開的) 我的分錄應該怎么做.. 他紅沖了..我應該怎么做分錄
我公司3月份來了一份發票,4月份進行沖紅,對方沒有對3月份發票進行認證,我4月份已繳納3月份發票的稅額,4月份沖紅發票夠,做賬已經做了沖紅,稅額需要轉出來嗎?應該怎么做賬?
1、我是一般納稅人 2、7月份認證了一張進項發票,(認證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發現發票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進項,6月份交的稅?和7月份需要認證的怎么抵? 收到新補的發票,還需要繼續認證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
我5月份收到一份專票,6月初已認證。6月末對方紅沖并重開發票,我應該怎么做賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我是6月份按你說的做賬,還是認證新的發票時做賬?
你好,第一個是負數發票的。 第二個是別人給你重新開,你重新認證的。
那就是我現在先不用改,等認證新的發票時再改,對嗎?
可以的,可以這么做的。