你好 是的 可以等年度匯算清繳的時候再統一調整
老師好,我在2021年匯算清繳的時候調增了其他項目,原因是2021年多繳納了所得稅,不退,稅務局說后期抵稅,這個我需要做賬務處理嗎?后期抵稅的時候我要怎么操作呢?季度的時候好像不能調減,一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎?但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅,這個正確處理方式是怎樣的?
老師你好,我想問一下像那種嗯需要調增的那種嗯費用,比如說職工教育經費,嗯,像這樣的費用,嗯,我是需要去年嗯那個匯算清繳的時候再調整啊,嗯,我這個年度申報所得稅的時候先不用管是嗎?嗯抵了多少就抵多少,是等匯算的時候再開始調嘛,是不是就調表不調賬了就
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環保設備運維的發票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣。可以嗎?其實就是為了抵這個所得稅
好的,老師,就是所得稅我已經交完了之后,后期也不會開發票的情況下,如果說再產生的一個費用的話,嗯,愿意退稅就退稅,不愿意退稅,就那個匯算的時候調平就行了,是吧?
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
那個老師就是匯算的時候就是調匯算表就行了,那個賬就不用調了是吧?他那個賬全部嗯就是抵了就全部抵了所得稅了就抵了,然后那個賬不用調了,然后只調匯算表。就行了
對的 不用調賬 做賬歸做賬 稅務歸稅務? 稅會是兩個不同的口徑