對,沒錯的,就是你上面說的這個意思。
想問老師一個問題,我現在應聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經離職了,就推給我,態度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
老師你好,就是退稅申報,我們是月底把進項發票認證,同時開出了銷項發票,那么在下個月初申報的時候,就是已經把這個數據申報了,那么如果下個月沒有進行退稅申報,是隔了幾個月在退稅申報,那后續申報后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師您好,我想問一下,嗯,如果我們公司入員工,這個員工是退休的職工,嗯,然后我知道就是退休的職工不用給他交社保,嗯,然后他的這個退休以后的養老金也不算入這個,嗯工資繳稅合計數里面,然后但是就是說你看還用給他簽勞動合同嗎?還是說當稅務局查的時候我們再補一個勞動合同就行啊
老師你好,我想問一下像那種嗯需要調增的那種嗯費用,比如說職工教育經費,嗯,像這樣的費用,嗯,我是需要去年嗯那個匯算清繳的時候再調整啊,嗯,我這個年度申報所得稅的時候先不用管是嗎?嗯抵了多少就抵多少,是等匯算的時候再開始調嘛,是不是就調表不調賬了就
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環保設備運維的發票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱
老師,給老師的課酬費,通過零工平臺結算的,但是打給零工平臺費用有轉賬手續費,領導說把這筆轉賬手續費也計入業務活動成本里,可以嗎?公司屬于非盈利企業
固定資產大,怎么能使資產總額小于五千萬
喇老師這個提示怎么解決
優先股計算資本成本不扣減75%嗎
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版
好的,老師,就是你看一從今年1月到六月,然后我所有的這個工資還有工會經費,嗯,都是公司的費用,然后我們公司的發票開在5月份了,然后我5月份的時候收入減去所有的費用以后,嗯,算好這個該繳的稅之后,七月份申報的時候把所得稅不就交完了嗎?然后我六月份所屬期記賬的時候不是暫估了一個七月的工資嘛,等我七月實際記賬的時候,我就紅沖了,紅沖了之后,然后就申報這個工資,然后集體發放工資,然后會產生一個工會經費,工會經費就是多出來的那個費用,因為我們后期不會再發開發票了,多出來這個到后期我就把它調平就行了。這樣可以嗎?
沒問題,按照你們上面說的這么做是可以的。