畜禽產品類,分類編碼為10103030201.可以通過開票軟件編碼分類進行查詢確認 1.增加需要收購的農產品商品編碼。 農戶銷售自產農產品免征增值稅,企業在開具收購發票的時候也是免稅開具。 2.在“發票管理-發票填開”處選擇“收購發票填開”。 如果此處沒有“收購發票填開”項目,則需要到主管稅務機關進行申請。
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業,我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿公司,商貿公司之前是小規模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現在銷售企業的發票不是查的很嚴格么,他現在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發票是比較大的事情,我現在也有點混亂,想求老師們指點
出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿型出口退稅企業,現在開始有少量的出口業務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發票,由于是免稅業務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發票?謝謝老師
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業,在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發票,那靈活用工服務費發票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
老師您好!我們公司有意向開展雞蛋禽畜的貿易業務,我們了解下來活體禽畜還有雞蛋的流通貿易業務是免征增值稅只需繳納企業所得稅,關于這項業務需要開具對應的業務發票,想和您請教一下這個業務關聯的進項發票如何取得以及銷項發票如何開具,因為是免征增值稅稅率需要提現么,開具這樣類型的發票我們需要準備那些資料報送給S局審核,想和您咨詢一下。
您好,老師!我們公司是世高,欠稅款176.17萬元。一直沒錢繳納,稅局找到我們可以開一部分進項進來,抵欠稅。 我們按照他們的思路,我們關聯公司誠宇開票給我的客戶鐘山,再有鐘山開給世高增值稅專用發票12650.81噸,購進金額為13546442.56元,對應產生的增值稅進項稅額1761037.54元,對應來沖抵欠稅款。 對應有合同,結算單,轉款記錄作為佐證資料。 其實真實貨物的業務是由我們關聯公司萬俊賣給客戶的 現在寫了申請報告(如下文件),現在世高的稅局要來公司查驗,這個貨物的真實性,我們如何應對,如何與稅局解釋。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦