同學你好 問題是什么
老師,我們11月租車,但沒收到發票也沒付款,12月份也沒付款,12份的時候,我們把11月和12月的費用一起計提12月可以?借管理費用—租賃費,貸其他應付款
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發票,我的分錄2月是借:預付賬款,貸:銀行存款,三月收到發票:借:管理費用-租賃費,應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預付賬款
11月應付某公司場地租賃費263.65,11月計提租賃費 借:銷售費用-場地租賃費263.65 其他應應付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費專用發票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價稅合計263.65,沖銷11月計提的費用 借:借:銷售費用-場地租賃費-263.65 其他應應付款-某公司-263.65 再根據發票入賬 借:銷售費用-場地租賃費251.1 應交增值稅進項稅額12.55 貸:其他應付款-某公司263.65 借:其他應付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
11月份應付給場地方的租賃費185.33,11月份計提租賃費借:銷售費用-場地租賃費185.33貸:其他應付款185.33 12月收到了一張專票,借:銷售費用-場地租賃費-185.33貸:其他應付款-185.33,借:銷售費用-場地租賃費176.5應交稅費-增值稅進項稅額8.83貸:其他應付款
11月份應付給場地方的租賃費185.33,11月份計提租賃費借:銷售費用-場地租賃費185.33貸:其他應付款185.33 12月收到了一張專票,借:銷售費用-場地租賃費-185.33貸:其他應付款-185.33,借:銷售費用-場地租賃費176.5應交稅費-增值稅進項稅額8.83貸:其他應付款185.33
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師您好,公司外國人的簽證延期費800元計入哪個科目?
老師請問 核定征收個體戶 執照的經營者 如果有單位且單位給交保險,那么這個人的工資(不到起征點無個稅)和核定個體戶開票收入會導致這個人產生個稅嗎。
折舊額比稅法規定折的還少可以嗎 匯算時候需要調嘛
老師你好,工商年檢納稅總額,我去哪里找數據,都有哪些數據
老師工商年報里面水電費支出總額是按含稅還是不含稅金額,污水費金額要計算進去嗎
老師請問 核定征收的個體工商戶,對公賬戶的錢可以轉給其他個人嗎?如果轉給其他個人當做還對方的材料款可以嗎?需要對方給開票嗎
老師好!我們是小單位,從來沒有盤點過固定資產哪些還在使用,哪些已經報廢,請問這樣做會計工作交接時還需要在清單上注明固定資產使用狀態嗎?
還是11月份計提的時候直接就借:銷售費用-場地租賃費176.5 應交稅費-增值稅進項稅額8.83 貸:其他應付款185.33
是要怎么計算提
11月份計提的時候直接就借:銷售費用-場地租賃費176.5 應交稅費-增值稅進項稅額8.83 貸:其他應付款185.33