同學(xué)你好 對的 是這樣做的
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時(shí)候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時(shí)把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個(gè)月房租金額
請教老師一個(gè)汽車租賃的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080,B公司給A公司提供了車價(jià)+購置稅金額合計(jì)409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057 未確認(rèn)融資費(fèi)用 109763 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款518820 2、支付第一筆預(yù)付款時(shí): 3、借:長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時(shí)(發(fā)票金額15520)怎么做賬? ①先分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 同時(shí),根據(jù)收到租金專用發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 請問老師最后一筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目最后如何做平抵消呢
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
11月應(yīng)付某公司場地租賃費(fèi)263.65,11月計(jì)提租賃費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費(fèi)專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價(jià)稅合計(jì)263.65,沖銷11月計(jì)提的費(fèi)用 借:借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)251.1 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
11月收到倉儲(chǔ)物費(fèi)發(fā)票,不含稅價(jià)格8539.25,稅費(fèi)512.35,11月計(jì)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-倉儲(chǔ)費(fèi)8539.25 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額512.35 貸:其他應(yīng)付款-某公司 12月支付倉儲(chǔ)費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-某公司9051.6 貸:銀行存款9051.6
老師餐飲行業(yè)燃?xì)飧脑?000元應(yīng)該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應(yīng)計(jì)提折舊4年,月折舊額395.83元,計(jì)提到第三年底就賣掉了,還沒有計(jì)提完,這怎么處理,賣掉的當(dāng)月一下子把沒有計(jì)提完的金額都計(jì)提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個(gè)產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機(jī)、中控電腦、投影幕、線合成一個(gè)【投影系統(tǒng)】,這個(gè)需要如何做賬?
會(huì)所買一個(gè)1500塊的立麥呢,記入什么費(fèi)用,可以記入主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師,公司帶括號(hào)有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個(gè)數(shù)?謝謝
老師,這個(gè)月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報(bào)表,交了增值稅,賬上是這個(gè)月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報(bào)表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個(gè)網(wǎng)站