嗯,你在12月份正常做賬,然后負數發(fā)票做到一月份就可以
老師您好 上個月開的發(fā)票 這個月收到的貨款,但是這個月這筆發(fā)票要作廢,貨款也已經退回了。怎么做賬呢?
老師您好,這個月發(fā)現(xiàn)上個月開的機打發(fā)票開錯了,然后退回給開票方后,開票方在本月補了張發(fā)票進來,但是銷售發(fā)票在上月已經開出去了,這個該怎么處理賬務
老師好,我上個月確認收入已經做賬了,也報稅了,這個月發(fā)現(xiàn)那張票當時開錯了,現(xiàn)在要怎么做分錄
老師,我公司收到進項專票在5月就已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,減去退貨金額后相當于對方的發(fā)票多開了三千元左右,現(xiàn)對方要求我司退回發(fā)票,這種情況怎么處理呢?
老師,去年開的發(fā)票,錢也已經到賬,這個月發(fā)現(xiàn),同樣費用(去年開了兩次發(fā)票,收了兩次),現(xiàn)在要退一筆還給對方,這個分錄怎么做?
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務費24582.78元,業(yè)務招待費實際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續(xù)三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個東西轉讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個固定資產清理,什么情況下,這個固定資產清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現(xiàn)在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產權實繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
我做的 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估(這里是貸應付還是預付?)
這里面是應付賬款,暫估就可以
那我收到發(fā)票怎么做賬呢?
收到發(fā)票以后,借庫存商品負數 貸應付賬款暫估負數 按照發(fā)票做,借虧存商品 貸預付賬款
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!