你好,你跟她說進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,退不回來的,你們單位可以給他開紅字信息表,對方再給你開紅字發(fā)票。
老師好,我公司購買一批建筑用材料10萬元,,按照理論重量付的款,也是合同金額,增值稅專用發(fā)票已收到,但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量,所以銷貨方給我公司退回2千元錢,這種情況怎么處理?專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣,是需要我認(rèn)證后,對方再給我開紅字發(fā)票么?如果開了紅字發(fā)票,我這邊需要怎么處理進(jìn)項稅呢?能不能出現(xiàn)比對異常呢?
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
你好,老師,我們開貨物發(fā)票給客戶金額為135408元并已打款,后面對方公司發(fā)現(xiàn)款打多了,應(yīng)結(jié)算99384元才對,我司退款36024元給對方公司,現(xiàn)在對方公司退發(fā)票135408元給我們,我重新開正確金額99384元給對方公司,對方公司已抵扣發(fā)票金額135408元,接下來我要怎么操作呢?
老師,我公司收到進(jìn)項專票在5月就已抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,減去退貨金額后相當(dāng)于對方的發(fā)票多開了三千元左右,現(xiàn)對方要求我司退回發(fā)票,這種情況怎么處理呢?
老師好,我公司2020年銷售70000元貨發(fā)票(專票)都給對方開具了。由于種種原因?qū)е露嗍樟?千元現(xiàn)在對方要求退款不要貨。當(dāng)時都確認(rèn)銷售并相關(guān)的稅都已申報(資源稅每方2.5元)。我現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理這筆退款的業(yè)務(wù)。都需要什相關(guān)的資料?求會計分錄。謝謝
農(nóng)業(yè)機(jī)耕費免增值稅嗎?
去年暫估的成本,由于沒有發(fā)票進(jìn)來,在做匯算清繳的時候給他調(diào)出來了,那這樣的話賬需要調(diào)整嗎?需要做憑證調(diào)整嗎?
老師,你好,我們前年已經(jīng)匯算清繳完了,今天發(fā)現(xiàn)當(dāng)時有一張入成本的一張票在去年他們沖紅了,這怎么辦?
老師,公戶往外轉(zhuǎn)賬花的手續(xù)費4元 怎么做分錄
怎么在上海電子稅務(wù)局局查詢專管員信息
各位老師大家好,作廢的發(fā)票也要計入收入嗎,收入發(fā)票
上海稅務(wù)說專管員,經(jīng)濟(jì)區(qū)是什么意思?
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為商譽B發(fā)生的直接相關(guān)費用應(yīng)計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
老師,你好,請問報銷生育津貼要啥呢?
好的。謝謝!
不用客氣,工作愉快。