你好同學!計算步驟見下面哦
美凈化妝品公司(一般納稅人)出口兼內銷。產品為化妝品。2019年10月發(fā)生以下業(yè)務:(1)委托歐雅日用品化工廠(以下簡稱歐雅廠)加工某種化妝品,收回后以其為原料,繼續(xù)生產化妝品銷售。歐雅廠本月收到美凈化妝品公司價值30萬元的委托加工材料,并按合同約定代墊輔助材料1萬元,應收加工費3萬元(不含增值稅);歐雅廠本月外購化妝品半成品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明銷售額20萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明價款24萬元,銷售給美凈化妝品公司,貨款已收妥。(2)本月美凈化妝品公司將委托加工收回的化妝品用于生產;本月銷售化妝品585萬元(含增值稅)給博美外貿企業(yè),期初庫存的委托加工的化妝品12萬元;月末庫存委托加工化妝品12萬元;本月外購化妝品半成品50%用于生產。該外貿企業(yè)將購入的該批化妝品全部出口。要求:計算10月歐雅日用品化工廠、美凈化妝品公司銷售化妝品應繳納的消費稅,以及博美外貿企業(yè)出口化妝品應退還的消費稅(2)美凈化妝品公司:應納消費稅=565/(1+13%)×15%-6-24×15%×50%=67.2(萬元)沒有理解美凈化妝品公司的應納消費稅為什么要減去24×15%×50%
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格60000元,繳納關稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(高檔防皺化妝品受托方?jīng)]有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護膚護發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費稅稅率30%)根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應納消費稅為多少元。分部寫詳細一點,謝謝
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格60000元,繳納關稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(高檔防皺化妝品受托方?jīng)]有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護膚護發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費稅稅率30%)根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應納消費稅為多少元。
6、某日化廠8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格60000元,繳納關稅35000元。(2)以價值80000元的原材料委托其他廠加工高檔防皺化妝品,支付加工費55000元,該批加工產品已收回(高檔防皺化妝品受托方?jīng)]有同類貨物價格可以參考)。(3)用價值68000元的護膚護發(fā)品與價值32000元的高檔防皺化妝品組成禮品盒銷售,銷售額120000元。(化妝品消費稅稅率30%)根據(jù)上述資料計算該日化廠8月份應納消費稅為多少元。
某化妝品廠2019年6月份發(fā)生如下業(yè)務:(1)生產銷售成套高檔化妝品收入200000元。(2)以福利形式發(fā)給職工化妝品一批,該批產品成本85000,成本利潤率5%(3)委托外廠加工化妝品一批,發(fā)出材料費350000元,支付受托方加工費117500元。(4)銷售委托加工的化妝品價值180000元。(不高于受托方同類消費品計稅價格),試計算該廠當月應納的消費稅。(以上價格均不含增值稅)
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
業(yè)務1消費稅=(60000%2B35000)/(1-15%)*15%=16764.71元 業(yè)務2消費稅=(80000%2B55000)/(1-15%)*15%=23823.53元 業(yè)務3消費稅=120000*15%=18000元 合計應繳納消費稅=16764.71%2B23823.53%2B18000=58588.24元