安裝費在合同里有分開單獨收費嗎?
老師,一個招標項目,有材料和安裝,一起投標的,但是我們公司沒有安裝資質,所以只能其他公司出面應標,他們負責安裝,我們供應材料。我們的甲方是這家中標公司,需要開13%的發票給他。但他拿著13%的票,只需要開9%的票給業主。。。1.請問他材料這部分也能開9%的票給業主嗎? 2.我們沒有跟業主簽訂合同,這算分包嗎?
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務*護欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應商單位不同意,他們說當時也是咨詢了稅務局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現出了人工這塊,就體現不出他們材料這塊,我現在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應商這邊說不行
老師,1整套中央空調(1臺主機+23臺內機+23個觸摸屏線控器++23臺內機送、回風扣+其他雜七雜八的材料和費用),供應商開給我們商貿公司開的是安裝服務、安裝工程,我們商貿公司開給建安公司能否開“中央空調”,單位“套”,數量“1”,按整套總金額開票,而不開具體多少臺主機、內機、線控器等等各是多少錢,這樣可以嗎?供應商也是商貿公司,有的商貿公司開過來是安裝服務或者安裝工程,開安裝工程那個備注還備注工程名稱和地點,按理說建安公司才可以這樣開吧?
我們現在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設備采購項目,我們掛靠在別的有資質的公司下面進行?,F在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
我們公司 跟 一家供應商 采購。 他有賣我們 硬件(設備),也有幫忙安裝。供應商 準備這樣給我司開票。 請問 紅色字體 部分,我看它 是服務,能這樣開13%稅率的嗎 ?
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現在裝修,裝修所產生的費用,購買的暖氣片,智能化建設施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉打款,可以寫一個合同嗎?
產品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費用,老師請問某產品的直接人工怎么計算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發票對方公司已經抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
沒有噢。沒有。
沒有分開就是按照銷售商品13全額開發票。
發票開出來是這樣的。全部都混在一起開。麻煩老師幫忙看看,它發票能這樣開的不??
我上傳了發票,請老師幫忙看看,他發票這樣開給我們,可以不??
你不是說采購商品,然后其他的沒有分開嗎?那只能開采購商品這個發票我看你那好多那不對?
所以對方這么開票給我們,是不行的,是吧? 他發票內容只能寫材料,不能寫 服務,是嗎?
對的,只能開材料的發票開這一項。
就算是“貨物與勞務”混合銷售,開票內容也應該寫“貨物”,把“勞務”的錢含在“貨物”里面,這樣才是對的,是嗎?
混合銷售,從主業交稅按主業開票。