您好,這個是按照買賣合同
老師您好,我們公司是做研發的,跟客戶簽訂的技術開發合同,我們在申報印花稅的時候,我們這個稅目是寫買賣合同,還是寫技術合同?
數據采購維護服務合同交印花稅嗎 交的話按買賣合同還是技術服務合同?
印花稅買賣合同是不是指的貨物,我們是做的運營服務,是不是申報技術合同,已經申報買賣合同有啥英語么
印花稅是0,申報的時候有買賣合同和技術合同,我指申報了買賣合同金額0,技術合同未申報,現在待申報里還顯示印花稅待申報,是不是技術合同也要0申報呢,我要怎么修改申報表呢
老師,有一個網絡寬帶固話合同,想將稅費種認定由按次改為按季申報,這種合同是屬于技術合同吧?申請表讓手填。我看別的系統有買賣合同、租賃合同、技術合同、建設工程合同等
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
技術合同和買賣合同的計稅依據是一樣的嗎
嗯對,以及這個是一樣的