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請問一下,因為做內賬銷售憑證沒有做銷項稅額,成本也沒做進項稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請問這樣累計到年底轉出未交增值稅的余額用哪個科目核銷?

2024-01-07 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-07 15:06

你好,是收的錢全額進了收入,付的全額進了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?

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快賬用戶5498 追問 2024-01-07 15:07

是的老師

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齊紅老師 解答 2024-01-07 15:09

那做借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 是按銷項減去進項做的嗎?

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快賬用戶5498 追問 2024-01-07 15:11

實際繳納的增值稅做的

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齊紅老師 解答 2024-01-07 15:14

那這轉的沒意義呀,體現不出還有沒應交未交的,累計到年底轉出未交增值稅的余額實際是當年累計交的增值稅

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快賬用戶5498 追問 2024-01-07 15:17

是這樣的

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快賬用戶5498 追問 2024-01-07 15:18

實際交的增值稅也算公司成本了吧?

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快賬用戶5498 追問 2024-01-07 15:20

這個科目余額年底想清掉的

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齊紅老師 解答 2024-01-07 15:23

按會計準則是不屬于的,但你內賬這樣做的話,收入成本相當沒考慮稅,你把這個交的稅轉稅金及附加吧

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快賬用戶5498 追問 2024-01-07 15:35

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-07 15:36

不用謝,祝工作順利

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你好,是收的錢全額進了收入,付的全額進了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?
2024-01-07
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個已交稅金是當月繳納當月的。
2024-07-18
你好,你上個月已經做了不用做的 借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,下一個月做你上面的分錄就可以了。
2022-12-15
同學,你好 分錄是對的
2025-02-14
你好對的 是這么做的
2022-07-30
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