你好,是收的錢全額進了收入,付的全額進了成本,繳納的增值稅做借:未交增值稅 貸:銀行存款?
一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業務收入 應交稅費銷項稅額 轉出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
老師我上月轉出未交增值稅,本月繳納的增值稅,做了借未交增值稅貸銀行存款,請問老師我月底還要做借銷項貸轉出未交增值稅嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
請問一下,因為做內賬銷售憑證沒有做銷項稅額,成本也沒做進項稅額,只做繳納的增值稅。 借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 請問這樣累計到年底轉出未交增值稅的余額用哪個科目核銷?
老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉出,還是需要每月底做轉出,如果本月進項大于銷項月末借:未交增值稅貸:轉出未交增值稅,本月進項小于銷項借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
老師,剛剛還沒問完,那他和收款方掛往來,但是收款方是沖減和委托方的應付款啊
一般納稅人,銷售種子化肥。進項開進進項9個點的發票給我們,我們開出13個點的銷項出去,為什么對方能開9個點的發票給我?不是13個點呢?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
數電發票如何填寫備注欄
企業營業執照有過期嗎
老師,你好,請教一下電商個人支付寶收到的款,要怎么提現出來更安全,能直接到公司公賬上嗎?
老師,請問一下船運公司的救生衣和救生圈屬于勞保用品嗎?
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郭老師,多少金額以內的固定資產發票收到了可以不用折舊,可以一次性計入當期費用里?
是的老師
那做借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 是按銷項減去進項做的嗎?
實際繳納的增值稅做的
那這轉的沒意義呀,體現不出還有沒應交未交的,累計到年底轉出未交增值稅的余額實際是當年累計交的增值稅
是這樣的
實際交的增值稅也算公司成本了吧?
這個科目余額年底想清掉的
按會計準則是不屬于的,但你內賬這樣做的話,收入成本相當沒考慮稅,你把這個交的稅轉稅金及附加吧
收到,謝謝老師
不用謝,祝工作順利