你好,對方是已經認證抵扣了嗎
老師,我9月開了一張發票,公司要申請計征即退的,但是發現這張發票開出來沒有對應的軟件型號,擔心辦理不了退稅,這個月就想紅沖,目前沒有發票,這個月的進項發票有租金發票開回來,申報不用交稅,但是9月這張發票還能按照正常退稅回來,到時候再按軟件型號開正確的發票出來,應該怎么做呢?計征即退的軟件發票開具有什么要求呢
老師??紅沖發票怎么處理,就是不知道怎么處理,我們是購買方已認證,因退貨要退回銷售方開負數讓我們開紅字信息表,我們不是抵扣了嗎?現在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調整,謝謝
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設備,應該是自己購買一些材料生產銷售,而且還有軟件,現在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數發票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師進項發票已經退稅認證了,但是名稱與報關單不相符,現在需要退回重新開具,這樣購買方出紅字信息表,銷售方開具紅字發票后,在按照正確名稱開具發票,收到的紅字發票與正確名稱發票我還需要認證處理嗎?之前認證的需要轉出嗎?
老師 我們是即征即退企業,22年11月開的發票,即征即退的增值稅也已經退,現在需要紅沖發票,發票要不回來,購買方聯系不上,怎么處理呢,開具紅字信息表之后還需要做什么嗎
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
對方還沒有認證
那你直接在系統里開完紅字信息表以后開紅字發票,需要對方將發票退回給你
已經享受了即征即退政策 需要怎么處理嗎
你好,這個涉及到納稅申報時在開紅票的當期即征即退項目沖減一下
交的三個點稅可以退回嗎
只是在你開票的當期沖減了應納稅額,銷項大的話就涉及不到退了
公司沒有業務了,就只是紅沖這一筆,公司23年0申報一年了