你好同學(xué),如果新車,是可以的,您可以到增值稅綜合服務(wù)平臺認(rèn)證后作為進(jìn)項(xiàng)抵扣。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
我是分期付款的,不影響我發(fā)票一次性抵扣的吧?
不影響的。只要對方開發(fā)票就可以抵扣的。
汽車作為固定資產(chǎn),是分幾年攤銷的?。棵吭缕骄鶖備N?
你好同學(xué),稅法規(guī)定不低于4年。我們在會計(jì)上盡量不要低于這個(gè)年限趙向陽是合理的。
那比如我18萬的車,準(zhǔn)備折舊5年,那就是每月借:管理費(fèi)用3000,貸累計(jì)折舊3000是吧?平攤就行?
是的,如果有殘值,扣除殘值后再攤銷。汽車一般是有殘值 的。
一般殘值是原價(jià)的5%?
3%-5%都是可以的。 同學(xué),沒有具體規(guī)定,合理就可以。
好的,謝謝老師!
客氣了,祝工作愉快!