您好,這個(gè)具體什么服務(wù)呢
老師您好,我們公司是一家建筑公司,經(jīng)營(yíng)范圍包括建筑勞務(wù)分包, 一般納稅人 ,甲方要求我們開出勞務(wù)字樣發(fā)票,開票能開出來 人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù),建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi), 可以開嗎?開的話用哪個(gè)?謝謝
老師,我是教育咨詢公司,對(duì)方給我開具的教育咨詢服務(wù)發(fā)票2萬元我可以一次性進(jìn)管理費(fèi)用嗎?謝謝解答
老師,您好!我們是一般納稅人酒店行業(yè),從人力資源公司取得的人力資源服務(wù)差額征稅專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?謝謝!
您好老師, 修理廠人工安裝開人工費(fèi)發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以是不是?因?yàn)楸緛砭蜎]有用配件, 門窗安裝也是幫忙安裝,沒有提供門窗,也可以沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是?因?yàn)閷?duì)方提供貨物我們只是服務(wù) 問題來了,現(xiàn)在一般納稅人戶想開現(xiàn)代服務(wù)類發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎?求解謝謝老師
老師好!請(qǐng)教您,項(xiàng)目管理有限公司是一般納稅人,開出來的發(fā)票是服務(wù)費(fèi),可以是專用發(fā)票嗎?謝謝解答
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶且是核定征收的。請(qǐng)問個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
老師好!是工程咨詢服務(wù)
這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
再請(qǐng)假老師,項(xiàng)目管理公司如果不好取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?
這個(gè)本身就是6%,所以不能再低了
知道了,謝謝老師!打擾您了,祝您周末愉快!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)