同學(xué)你好 這個(gè)看稅局核定
老師請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在繳納印花稅,在其他申報(bào)—財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)—印花稅—采集—還是選擇營(yíng)業(yè)賬簿嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,其他營(yíng)業(yè)賬簿好像今年報(bào)不了這個(gè)印花稅是嗎?申報(bào)印花稅的時(shí)候有好多稅種,但是沒(méi)“其他營(yíng)業(yè)賬簿”印花稅
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在取消了營(yíng)業(yè)賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,那對(duì)于這種按年征收的印花稅對(duì)于改革前的其他營(yíng)業(yè)賬簿還用單獨(dú)申報(bào)嗎
今年印花稅中的其他營(yíng)業(yè)賬簿印花稅是不是不用申報(bào)了?
你好老師,今年公司報(bào)稅有個(gè)印花稅營(yíng)業(yè)賬簿,去年四季度已經(jīng)報(bào)了印花稅,這個(gè)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅年報(bào)是報(bào)23年一整年的還是24年得提前申報(bào)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開(kāi)我不會(huì),有點(diǎn)亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請(qǐng)問(wèn)昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退稅沒(méi)通過(guò),是稅管員會(huì)來(lái)公司核查吧
老師,開(kāi)通社保,要去那幾個(gè)地方開(kāi)通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,廠家給我們的返利會(huì)計(jì)是做這樣處理的。請(qǐng)教一下老師,該如何理解這分錄
個(gè)人既有在別家任職有工資,自己又是個(gè)體戶(hù)。匯算清繳按照哪個(gè)規(guī)定?雖然6萬(wàn)和專(zhuān)項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個(gè)公司3月份的個(gè)稅報(bào)了嗎? 1.這兩個(gè)圖片能看出來(lái),3月份報(bào)沒(méi)報(bào)個(gè)稅嗎? 2.在哪個(gè)位置能查出來(lái),3月個(gè)稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,今年代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個(gè)稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)提示沒(méi)有幫代扣代繳個(gè)稅
開(kāi)辦期,沒(méi)收入,一般納稅人,開(kāi)了個(gè)票,測(cè)試,又沖紅了。可以零申報(bào)嗎
稅務(wù)老師查21年和22年的賬,說(shuō)研發(fā)費(fèi)用直接人工是整數(shù),明顯有問(wèn)題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
我將季報(bào)的其他印花稅已申報(bào)完畢,年報(bào)的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅源采集已完成,數(shù)據(jù)也已填寫(xiě)好,就是無(wú)法申報(bào)是怎么回事呢?
同學(xué)你好 提示什么呢