這個變更了就不用再清卡了
老師,在上海,我已經完成上報匯總-納稅申報,但是還沒有反寫清卡,但是進到開票軟件里面怎么準備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數據報送起始日期2月1日 數據報送終止日期2.28日 最新報稅日期又是1.31日?這個情況對嗎? 那我現在可以對1月的數據進行反寫嗎?
老師,我問下,這個月是到26號申報,但今天我們開票被鎖死了,什么原因? 問出納說密碼輸了多次出錯,輸多次錯會被鎖?如何解決? 還有種可能過了正常報稅期,我們只抄稅,未清卡,但我們前幾天是開票的,這個月不是26號報稅嗎?難道開 票系統不順延的?如果這個原因,我們需要去稅務局鳴?帶什么材料?
今天星期六稅已經交了,發票匯總了,開票截止日期為下個月15號,但是我在稅務網上申請電子普票,顯示我沒有清卡,老師接下來我要怎么做才申請到電子普票呢
老師,請問一下開票截止日期顯示的是下個月份的申報期,是不是就代表已經反寫清卡了呢?我是新辦企業小規模納稅人,4月末領取的UK,還未開發票,這個月登錄UK后顯示自動匯總上傳了,我沒有點反寫就出現如圖的信息,是不是已經反寫成功了呢?
老師您好,小規模納稅公司,企業所得稅年度申報,截止日期應該是5月31日,但是今天我準備申報的時候,發現已經申報了。申報方式為直接(上門)申報。 這個真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請問這是怎么回事啊?是稅務局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
好吧,不是所有稅盤都需要清卡是嗎,重復清卡是不是也清不了,我要是重復清卡會不會清到下個月的數據報送日去
這個沒事兒,重復清卡也沒有問題的
好的,感謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!