您好 這個都已經(jīng)是既成事實了,就不需要再補計提的
工會經(jīng)費申報,現(xiàn)在是9月份,申報所屬期9月份,那我應(yīng)該按照9月份賬面支付的工資總額計算工會經(jīng)費,還是按照8月支付的工資計算啊?有什么文件嗎?另外保險申報,現(xiàn)在9月份,所屬期也是9月份,申報的保險是9月份支付的工資還是8月份支付的工資?有什么文件?社保的基數(shù)和工會經(jīng)費的金額會對比嗎?如果不一致,需要調(diào)整嗎?
老師你好,我們的社保繳費基數(shù)調(diào)整了。我之前不知道,還是按照以前的基數(shù)進行社保和工資核算發(fā)放的。然后今天發(fā)現(xiàn),我按照之前基數(shù)計算的應(yīng)扣社保金額為5000(比如),實際扣款金額5500,現(xiàn)在我要怎么進行賬務(wù)處理啊
老師,老板計劃要注銷公司,為了把賬面貨幣資金清零,做了補發(fā)法人的工資(因為業(yè)務(wù)已停止一年多,平時除了繳納法人社保后發(fā)工資800元給法人),但是目前賬面利潤表凈利潤為負數(shù)。請問,要做補發(fā)工資的那部分按實際繳納社保基數(shù)4500元/月的工資來補發(fā)呢還是按賬面實際貨幣資金余額?
老師,有個社保基數(shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計提的社保,請問這個基數(shù)調(diào)整僅僅只是個人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因為,單位部分的是單位繳納,個人承擔部分都是在發(fā)工資的時候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個員工已經(jīng)離職了,當時個人部分的養(yǎng)老保險從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
之前申報的工資每月3933,現(xiàn)在繳費基數(shù)4080,已經(jīng)按照4080調(diào)整社保基數(shù)。社保費已補繳。請問還要計提工資嗎。工資還要修改為4080嗎。多出的475元還要計提嗎。怎么做賬呢
晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務(wù)申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發(fā)師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務(wù),顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
老師,納稅調(diào)增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現(xiàn)工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3900,其中需代扣個稅600,我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3900 貸:其他應(yīng)付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務(wù)申報,銀行扣款合計1600;第二筆支付理發(fā)師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應(yīng)付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
好的,24年一月的社保現(xiàn)在就申報還是2月份開始申報啊
這個是要在2月份申報的,都是次月的
哦哦 那就去年的都補繳完畢,一月份社保不做處理,二月份在申報一月份的哦
是的,你這樣處理是可以的
好的,一月的醫(yī)保照常申報繳費對吧
是的,你這樣處理是可以的
好的 謝謝老師
不客氣 記得給我五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d