只能用2024年之前的票做成本才行
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢? 謝謝
我現在暫估了成本,匯算清繳前會有成本發票把暫估平掉,我收到發票也是2024年開來的,但是這個發票是要沖2023年的成本的,那我到時候怎么做分錄,才能不影響2024年的
老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月
老師,2023年別人開的發票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發票然后入賬到2024年,我是應該做到以前年度損益,還是可以直接當月的費用成本里面
老師,2023年的成本不夠,可以把2024年1月收到的進項票做到2023年的成本里么?還是只能用2024年之前的票做成本
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
那2023年只能交很多的企業所得稅
這個是2023年的成本發票都沒有取得嗎?還是暫時沒來呀?
沒有取得,沒開,開到2024了
這個那你2023年可以先暫估成本入賬,然后2024年發票來了,把暫估沖銷,再按照發票做賬