您好,看成本歸屬哪里的,歸屬2023年的,計入2023年。
請問2022年12月份我忘記填寫專項扣除了,2023年12月份我才把2023年的專項扣除填上去,請問到2024年3-6月辦理年度匯算的時候能把2023年1月-12月交的稅退到我卡上嗎?
老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月
老師 我匯算清繳是匯算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一張2023年的成本票 我是補在2023年12月還是2024年3月 提問老師(微微老師)讓我補在2023年然后修改2823年財務報表 這樣確定嗎?
老師 如果我在3月做2023年企業所得稅匯算清繳,那在4月初在申報2024年第一季度小規模所得稅時 能彌補2023年的虧損嗎
老師咨詢哈,工商年報2023年納稅總額是2023年1月到2023年12月繳納的稅費,那2023年1月繳納是2022 年12月到稅,那是從2023年2月繳納1月份的稅算到2024年1月是2023年1月到12月到稅費嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
確定? 相當于我要去補在2023 然后更正財務報表
看下問題
看看問題老師
您好,不需要更正財務報表,通過以前年度損益調整的科目處理的呢。