你好 需要交的,這個不影響。
老師你好,我想問一下我一月份紅沖去年12月份的普票50萬,那申報四季度的稅的時候那50萬的增值稅和企業(yè)所得稅是可以不交的嗎?
老師,去年12月份開了20萬的發(fā)票,暫估17萬的成本,當(dāng)時企業(yè)所得稅沒交進去,這個月沖銷了暫估的17萬成本,企業(yè)所得稅要交到5千多,會交到增值稅嗎
我想問一下,我公司這個月開了135萬專票,我們沒有那么多票沖,后面月份也不用開發(fā)票。下個月交企業(yè)所得稅可以先交一部分,到時候年底匯算清繳再補嗎?
老師 想問一下我23年12月開了一張10萬的增值稅普通發(fā)票,公司也沒有成本發(fā)票,就要交5000多的企業(yè)所得稅,然后我想在今年一月份把發(fā)票沖紅,還要不要交企業(yè)所得稅呢
馬上要年底了,老板今年不想要交企業(yè)所得稅,請問我該從哪里查詢或者統(tǒng)計今年要補多少費用發(fā)票呢?麻煩老師教具體一點,12月份的賬現(xiàn)在還沒有做
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費–增值稅 借 應(yīng)交稅費–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
那后面會不會退稅呢
你當(dāng)?shù)赝硕愂且髧?yán)格嗎?不嚴(yán)格的可以。
哦哦好的 我之前還沒有做過退稅的這些 不太清楚嚴(yán)不嚴(yán)格呢 我這邊再問問 謝謝老師
可以的,如果要求不嚴(yán)格的,能退回來的就能退。