是的,轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)了。
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(代表勾選抵扣)這個(gè)科目么?不用待認(rèn)證這個(gè)科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時(shí)候就得全部按照上個(gè)月月末做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
您好!老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個(gè)月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進(jìn)行稅額、做賬的時(shí)候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時(shí)候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)行稅額里、第一次這樣做
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了,這可怎么辦呢
老師,有個(gè)公司有筆進(jìn)賬需要轉(zhuǎn)出,稅額40多萬,申報(bào)上月份稅時(shí)做的轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局要求的,公司沒那么多錢交稅,今天問的稅務(wù)人講,今天開點(diǎn)兒進(jìn)項(xiàng)也可以抵這筆稅款,但票開了,無法勾選抵扣,想問一下,有什么辦法可以把今天的進(jìn)項(xiàng)抵到上月的申報(bào)里呢(今天報(bào)稅最后一天)
老師。我們公司的賬上庫存商品的負(fù)庫存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
請(qǐng)教關(guān)于個(gè)稅多計(jì)提的歷史問題 多計(jì)提的原因是:計(jì)提個(gè)稅不是按照自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)測(cè)算的,而是前任會(huì)計(jì)手工計(jì)提的 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)2018-2023年,多計(jì)提了3069.71元 請(qǐng)教下 現(xiàn)在多計(jì)提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個(gè)人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產(chǎn)生了一系列費(fèi)用。對(duì)方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個(gè)有什么區(qū)別嗎?針對(duì)我們購(gòu)買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國(guó)補(bǔ)怎么怎么做賬呢
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務(wù)部分呢,是分開記到營(yíng)業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)要加6個(gè)點(diǎn)。一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)專票,進(jìn)項(xiàng)加10個(gè)點(diǎn)抵13個(gè)點(diǎn)
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師??蛻籼峁┰牧?我們負(fù)責(zé)加工收取加工費(fèi)。怎么做賬開票
轉(zhuǎn)過來是借方余額嗎?
借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)或者銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),就不用賬務(wù)處理了吧?
把應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。