您好,這個的話,是需要銷售方確認的,確認后,才可以的,他上邊可以看到這個票
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經成功上傳審核。因為需要發票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨省)財務拿到紅字信息表之后,開具紅字發票時發現沒有沒有這張紅字信息表,就是系統當中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發票無法開具。然后我仔細核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發了電子版信息表給他,對方財務導入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
購買方開具的紅字信息表已經上傳到稅務系統了(銷售方沒有開具藍字專用發票),可以在稅控盤里撤銷嗎?還是需要到當地的稅務局辦理
你好老師,我們是銷售方,現購買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質專用發票需要開具紅字發票,今購買方填寫了紅字信息表,但是對方說無法打印出紅字信息表。我詢問對方是否現在都是在電子稅務局里填寫的紅字信息表呢?對方說是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務局里并沒有查到紅字信息確認單呢?不需要銷售方確認嗎?安徽蚌埠目前還是紙質發票。我已經在稅控盤里查到購買方填寫的紅字信息了
老師開具紙質版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰云系統(UK版)里面開具紙質專票紅沖,是步驟:發票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發票管理→紅色信息表→增值稅專用發票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發票管理→負數發票填開→增值稅專用發票負數→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數發票填開嗎
我是購買方收到的數電票進項發票已經抵扣現在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認表 要怎么在新版的電子稅務局操作 具體流程麻煩說一下 謝謝老師
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
銷售方如何確認呢,跟以前確認方式是一樣的哈?確認完可以先不開票的嗎,因為對方要求購買方打印紅字信息表蓋章給銷售方,銷售方在開票
嗯對,可以先不開票的確認的這個的
好的,那確認后購買方在系統那里可以下載呀
確認后,電子稅務局,上邊首頁就會彈出來這個
剛剛銷售方說他們沒上全電,稅控設備上點不了,是這樣不行嗎?
那就是對方,沒有做全電
那是只能由銷售方在稅控設備尚申請購買方已經抵扣的發票紅字信息表了嗎?但是現在全電票不是都有嗎,不管用沒用
嗯對,只有這樣了這個
好的 謝謝
不客氣的,祝您開心