您好,是的,企業(yè)所得稅視同銷售,是有區(qū)別的,企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換,以及將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或者提供勞務(wù),但國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外?!?/p>
老師 企業(yè)所得稅的視同銷售和增值稅的視同銷售有什么區(qū)別? 是增值稅不包括這些嗎?增值稅的和消費稅的視同銷售有什么區(qū)別嗎?
老師請問增值稅的視同銷售和企業(yè)所得稅的視同銷售區(qū)別在哪里呀
關(guān)于所得稅視同銷售問題:外購用于職工福利要視同銷售,為什么用于集體福利不用視同銷售呢?(難道是因為沒有外部處置?)
老師,請問增值稅視同銷售和企業(yè)所得稅的視同銷售如何區(qū)分,我總是會搞混?
請問老師,企業(yè)無償贈送的自產(chǎn)產(chǎn)品,用于品嘗的,在增值稅上視同銷售?企業(yè)所得稅不視同銷售吧?怎么區(qū)分呢?
有財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤,現(xiàn)金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務(wù)報表的勾稽關(guān)系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據(jù)包括的附件明細(xì)SOP內(nèi)容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產(chǎn)品免增值稅和企業(yè)所得嗎?
比如工資延遲發(fā)放。25年發(fā)的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務(wù)派遣公司,人力資源服務(wù)公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規(guī)模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應(yīng)的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發(fā)生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000??鄢壤?7000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調(diào)整那一張表的賬載金額和實際發(fā)生額還有稅收金額都填4200?
老師,這個優(yōu)先股的資本成本為什么根書上的不一樣,我按書上的公式算的為什么不對
外購的食品用于具體福利增值稅不視同銷售,意思所得稅要視同銷售?
是的,您的理解非常正確
為什么是這樣呢?從來沒聽說過
外購用于福利直接不抵扣進項稅
是不抵扣進項稅呀?這就叫所得稅視同銷售?
是不抵扣進項稅,按企業(yè)所得稅規(guī)定處理
所得稅怎么個視同銷售呢?是賬務(wù)處理?還是申報處理?怎么處理呢
企業(yè)所得稅視同銷售填寫A105010
感覺不對呀
沒有不正確的回復(fù)
可能是我不理解吧
是的,已經(jīng)回復(fù)關(guān)于企業(yè)所得稅視同銷售的文件了
收到,謝謝老師啦,辛苦辛苦
客氣,非常榮幸能夠給您支持