一般是當月申報的哈 同學
請問逾期申報,在電子稅務局操作好,還是去大廳申報好? 當時申報清冊是沒有的,過了2個月才彈出來
我們公司當月有貨物出口,也當月開具了出口發票,但是由于內銷太多,次月沒有申報出口退稅,請問次月是否還要申報繳納附加稅?
老師您好,我想問下剛剛法人發來了2張這樣的報關單。然后說要開出口發票。我想問是可以直接在電子稅務局里面開就可以了?還是還需要在電子稅務局上申請,填寫那出口退(免)稅申報表??
老師您好,我們1月2號有一筆出口退稅需要在電子稅務局操作,請問我是要當月申報還是次月申報
我們的印花稅沒有稅種核定,每月都是采集后按次申報。我們1月9號收到了一次投資款,但是5號我已經申報過一次印花稅。請問這筆投資款是要在1月15號之前申報,還是在2月申報
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
請問如果要是當月漏申報了那下個月再申報有沒有影響的
建議當月申報的哈? ?