你好,這種情況也就不用再控制了
財(cái)稅2016 36號(hào)文件中第二十九條,計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等于當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/當(dāng)期全部銷售額。 1、請(qǐng)問8月有收到專票進(jìn)項(xiàng)稅無法劃分,不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=8月的進(jìn)項(xiàng)稅額*(8月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/8月全部銷售額,這樣計(jì)算么? 2、12月時(shí)還需要按全年的重新計(jì)算一遍是么?不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)=全年的進(jìn)項(xiàng)稅額*(全年的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)/全年全部銷售額,這樣計(jì)后,前面月份如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,需要在12月份把差額再轉(zhuǎn)出么?或是轉(zhuǎn)多了就沖回?
老師,19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額11萬,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
一般納稅人12月份取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬 當(dāng)月沒有對(duì)外開銷項(xiàng)發(fā)票 在2023年1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候再抵扣?
老師,假如2023年進(jìn)項(xiàng)沒有及時(shí)收到,23年將銷項(xiàng)稅全部繳納,24年取得發(fā)票,沒有申請(qǐng)退稅,而是抵扣當(dāng)年的銷項(xiàng),這樣是可以的嗎?
老師,假如2023年進(jìn)項(xiàng)沒有及時(shí)收到,23年將銷項(xiàng)稅全部繳納,24年取得發(fā)票,沒有申請(qǐng)退稅,而是抵扣當(dāng)年的銷項(xiàng),那當(dāng)年的應(yīng)繳金額,還需要控制一下增值稅稅負(fù)嗎?
支付寶的天府通辦小程序如何修改電話號(hào)碼?
老師好。。我是購(gòu)買方,,購(gòu)買養(yǎng)生酒禮盒,,要對(duì)方開票,對(duì)方要收我3個(gè)點(diǎn)的票。。我是小規(guī)模。。我會(huì)吃虧嗎
老師 這個(gè)追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請(qǐng)問下第10項(xiàng)和11項(xiàng)是怎么填寫
請(qǐng)問:現(xiàn)在25年,(小規(guī)模)公司①收到23年的購(gòu)買車輛的票(未做賬)應(yīng)該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機(jī)動(dòng)車的商業(yè)保險(xiǎn)票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對(duì)稅務(wù)處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不需要呢,累計(jì)減除費(fèi)用我沒設(shè)置啊為什么寫扣除20000呢
請(qǐng)問單位成本怎么計(jì)算?
你好老師,我是把工資直接導(dǎo)入財(cái)務(wù)軟件算個(gè)稅,請(qǐng)問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個(gè)9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個(gè)表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場(chǎng)開具的統(tǒng)一發(fā)票金額就是我們公司的收入嗎?
是不是就可以適當(dāng)?shù)睦U納一部分
對(duì),適當(dāng)?shù)睦U納一部分就可以
好,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!