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某公司為增值稅-般納稅人7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅為2600元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額50000元。(3)對外出租自己的一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為6個(gè)月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。(4)采取直接收款方式銷售3臺X型號自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備,取得的價(jià)稅合計(jì)金額為52650元,該設(shè)備當(dāng)月尚未發(fā)出。(5)將2臺x型號自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備投資于黃河股份有限公司,取得黃河股份有限公司12%的股權(quán):另將--臺Y型號自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備贈送給本市-一家食品廠,該型號機(jī)器設(shè)備無同類市場銷售價(jià)格,生產(chǎn)成本為13000元,成本利潤率為10%.(6>因管理不善去失一批5月份購入的食用植物油(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為8000元。其他相關(guān)資料:上期留抵稅額為5000元。要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅額2計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅

2024-01-03 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-03 08:43

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-03 09:50

當(dāng)月可以到已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是2600%2B10000*3%-8000*13%=1860 當(dāng)期銷項(xiàng)稅的計(jì)算是36000*13%%2B52650/1.13*13%%2B13000*(1%2B10%)*13%=12596.08元 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅12596.08-1860=10736.08

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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