你好可以的 自己修改不了的,可以去稅務(wù)局
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤(rùn)21651.35 問(wèn)下這個(gè)企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤(rùn)有31萬(wàn),是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤(rùn)的所得稅
18年企業(yè)所得稅年報(bào)虧損3萬(wàn),19年企業(yè)所得稅盈利5萬(wàn)元。18年由于調(diào)增少了,現(xiàn)需要調(diào)增4萬(wàn)后為負(fù)3+4等于1萬(wàn)元盈利,那么19年所得稅年報(bào)是不是也要改成5+3萬(wàn)盈利補(bǔ)繳稅。因?yàn)橹笆翘潛p3萬(wàn)調(diào)正了,19年就要加回來(lái)?
企業(yè)所得稅申報(bào)表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報(bào)改來(lái)一致,怎么操作簡(jiǎn)單可行?
23年季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬(wàn),季度申報(bào)需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
19年有盈利要交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)是零申報(bào),20年至23年都是虧損。還要更改19年的企業(yè)所得稅清繳申報(bào)嗎
老師,新招進(jìn)一個(gè)員工要求稅后10000,要交社保,這個(gè)怎么算呢
單獨(dú)一個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)怎么計(jì)算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問(wèn)題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?這樣會(huì)使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)金額 與利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額不一致會(huì)有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提折舊的時(shí)候,用錯(cuò)了分錄,原憑證借:管理費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在市場(chǎng)監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財(cái)務(wù)制度為餐費(fèi)補(bǔ)貼每日100元,沒(méi)有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn),按稅法只能扣6萬(wàn)(假設(shè)不考慮千分之五那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票的。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),是調(diào)增4萬(wàn)還是調(diào)增5萬(wàn)(4萬(wàn)+1無(wú)發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊(cè)資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實(shí)繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅怎么計(jì)算?
2024年做賬做了無(wú)票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報(bào)了,2025年4月份,開(kāi)票給他們,這個(gè)在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷(xiāo)無(wú)票收入,再做一個(gè)正常的收入
那還要繳納滯納金嗎
你好 是 需要繳稅的有滯納金。
19年的之前是零申報(bào),這更改還要繳納滯納金?不更改呢,盈利不到2萬(wàn)
需要修改 稅務(wù)局查到要求補(bǔ)交
修改后,稅務(wù)局就更容易查到了是嗎
修改了他查也查不到不修改有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快