先匯算,季報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出虧損,彌補(bǔ)虧損,就不用預(yù)繳了
以前年度都是虧損,2021年第一季度利潤(rùn)虧損9萬多,第二個(gè)季度利潤(rùn)盈利13萬元,要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中,企業(yè)本季度利潤(rùn)總額為100萬,但以前年度還有可彌補(bǔ)虧損140萬,本季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
23年季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額盈利,但是之前年度虧損2百多萬,季度申報(bào)需要預(yù)繳納企業(yè)所得稅嗎
四季度盈利,年累計(jì)為虧損,四季度所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額是填寫四季度利潤(rùn)總額需要交企業(yè)所稅,但是年累計(jì)是不需要繳納所得稅的,這個(gè)要怎么處理呢
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示
季報(bào)沒有虧損彌補(bǔ)表,只要完成上年度匯算就可以嗎
只要完成上年度匯算就可以
好的,謝謝老師
不用謝謝,請(qǐng)五星好評(píng)!