營(yíng)業(yè)賬簿指的是2023年新增的實(shí)收資本,
營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅是按年申報(bào)嗎?還是實(shí)收資本或者資本公積有增加變動(dòng)的次月就要申報(bào)?
老師好!營(yíng)業(yè)賬簿印花稅的計(jì)稅依據(jù)是“實(shí)收資本+資本公積”作為計(jì)稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊(cè)資本50萬,6月初我已經(jīng)申報(bào)過這50萬營(yíng)業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報(bào)繳納營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅嗎?
#提問#印花稅(合同和營(yíng)業(yè)賬簿)稅種核定是按次申報(bào),營(yíng)業(yè)賬簿的實(shí)收資本是0,沒有報(bào)過,請(qǐng)問老師現(xiàn)在年底需要做0申報(bào)嗎?
印花稅核對(duì)的稅目是營(yíng)業(yè)賬簿,按年申報(bào), 營(yíng)業(yè)賬簿指的是2023年的實(shí)收資本嗎?實(shí)收資本增加了就要申報(bào)是嗎?
老師,營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,本年度沒有增加實(shí)收資本,是不是就0申報(bào)?
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購(gòu)買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,今年匯算清繳的時(shí)候,稅局風(fēng)險(xiǎn)推送說營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
3月收的款申報(bào)未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報(bào)可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報(bào)繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
24年工資支出總額,工商年報(bào)填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方 24年無計(jì)提工資,23年計(jì)提的未發(fā)完,在24年發(fā),24年發(fā)了20000元。 工商年報(bào)應(yīng)該報(bào)哪個(gè)數(shù)
老師您好!請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)交表時(shí),可以填寫9彌補(bǔ)以前年度虧損 嗎?,填報(bào)金額=23年企業(yè)所得稅年報(bào)-企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的虧損額合計(jì)金額+24年1-12月凈利潤(rùn)虧損金額嗎?(24年企業(yè)所得稅年報(bào)還沒申報(bào))
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營(yíng)業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師,計(jì)提工資,包含社保等個(gè)人承擔(dān)部分,該怎么做分錄
23年沒有增加實(shí)收資本我還用bao嗎?
沒有就不用申報(bào)的哈,這個(gè)是按次申報(bào)。按年申報(bào)的就是0申報(bào)
是按年申報(bào)的, 我需要申報(bào)就是計(jì)稅金額我填0是嗎?
采集的是按年,就0申報(bào)就是
哪用申報(bào)合同的印花稅嗎? 稅種核定的只有營(yíng)業(yè)賬簿
印花稅稅源采集及申報(bào)https://www.sohu.com/a/571971923_121123770
稅種核定的只有營(yíng)業(yè)賬簿,哪用申報(bào)合同的印花稅嗎?
有買賣合同就要自行采集申報(bào)
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。