你好,按次的有就申報(bào),沒有的就不用管了。
我公司是分公司沒有實(shí)收資本和資本公積,而且電子稅務(wù)局稅種核定中沒有關(guān)于印花稅營(yíng)業(yè)賬簿的核定,我公司還用作印花稅營(yíng)業(yè)賬簿的0申報(bào)嗎?
印花稅年報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)?我們22年有實(shí)收資本,我已經(jīng)按次申報(bào)過了,年報(bào)的話直接0申報(bào)嗎
#提問#印花稅(合同和營(yíng)業(yè)賬簿)稅種核定是按次申報(bào),營(yíng)業(yè)賬簿的實(shí)收資本是0,沒有報(bào)過,請(qǐng)問老師現(xiàn)在年底需要做0申報(bào)嗎?
印花稅購銷合同這種現(xiàn)在是自覺申報(bào)嗎? 我們核定的印花稅稅目是營(yíng)業(yè)賬簿按年申報(bào)的? 從來沒有申報(bào)過合同的印花稅 用申報(bào)合同的印花稅嗎?
老師,印花稅系統(tǒng)跳出2個(gè)印花稅稅種,一個(gè)按期,一個(gè)按年。按期的是合同,我已經(jīng)申報(bào)了。按年的寫著營(yíng)業(yè)賬簿,然后現(xiàn)在23年我沒有實(shí)收資本,就0申報(bào)是嗎
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
這個(gè)是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣工作愉快