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老師你好我想問一下22年企業所得稅滯納金如果是修收匯算清繳款那么滯納金的日期是什么時候算

2024-01-02 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 11:03

你好同學,如果涉及補稅那么是從22年5月31號匯算清繳結束后的次日開始算,按日加收萬五的滯納金

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快賬用戶6518 追問 2024-01-02 11:05

是不是23年5月31號開始算

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齊紅老師 解答 2024-01-02 11:06

對對,打成22年了,不好意思哈同學

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快賬用戶6518 追問 2024-01-02 11:08

是一個月按30天來算還是按日歷表來

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齊紅老師 解答 2024-01-02 11:11

按照實際日歷天數

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快賬用戶6518 追問 2024-01-02 11:13

23年一季度沒有上增稅的小規現重新修改是不是要交滯納金了

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齊紅老師 解答 2024-01-02 11:15

23年第一季度沒有申報增值稅還是申報了沒有扣款呢

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你好同學,如果涉及補稅那么是從22年5月31號匯算清繳結束后的次日開始算,按日加收萬五的滯納金
2024-01-02
年匯算清繳納,需要補繳企業所得稅,不會產生滯納金
2025-01-15
那個的稅收金額是0,納稅調增
2024-04-25
滯納金匯算清繳納稅調整填列到納稅調整明細表里面的
2021-05-27
滯納金是由于22年的企業所得稅未及時繳納而產生的,因此它應該與22年的企業所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經將滯納金和企業所得稅一起記入了“以前年度損益調整”科目,這是正確的。 關于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產生的,因此它應該被納入22年的企業所得稅年報中進行納稅調整。即使23年的企業所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業所得稅年報中進行納稅調增。 關于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調整項目有關。您需要根據實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調整項目都被正確反映。
2024-03-26
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