同學您好,只要在建工程達到預定可使用狀態就可以轉固定資產,與支付了多少款沒關系,沒支付的暫時掛應付賬款即可。超出在建工程的造價繼續入賬在建工程,同時立馬轉固定資產。
我們單位是國企有一項在建工程,價格定了后已經轉入固定資產,現在款付了一部分。 所有的款都是財政給撥款
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師好,我們購買了固定資產(無需安裝,沒有額外費用)分三次付款,付款時前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現在我們要把在建工程轉為固定資產,要怎么做賬呢?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產,購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
幾個廠房已經在使用了,但是有一部分未結算的還掛在在建工程,這一部分分不出是哪個廠房的,但是現在要轉入固定資產,要怎么做賬
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
付款50w,有發票有銀行回單沒簽合同能稅前扣除嗎
老師,您好~想咨詢,企業賬上與一個自然人股東掛賬往來款,如果這個自然人股東去世了,這筆往來款如何進行會計及稅務口徑的處理?
只有驗收手續沒有施工方開的發票掛應付賬款合適嗎?
應付賬款下面設置一個二級科目叫“應付暫估款”,這樣可以區分往來賬款中哪些開了票哪些沒開。
好的,謝謝
不客氣,祝您學習愉快。
老師,還有一個問題,沒票的這部分折舊是不是所得稅匯算清繳要調增
是的,所得稅匯算清繳要調增。
老師,我們工程有鐵路站臺,設備,儲煤棚這些,付款都有發票,只有鐵路站臺這邊有鐵路局的驗收,其他只有監理、施工方、我們單位三方驗收手續,這樣入賬合適嗎?
暫估時可以沒有發票,但付款環節手續必須齊全,政府部門也會有抬頭是行政監制章的收據(發票)。
老師,我意思我們入固定資產,儲煤棚設備這些沒有第三方大驗收,只是根據監理施工方建設方的驗收可以入賬嗎?不像鐵路是有鐵路局的驗收。
可以的,不影響哦哦。