你好; 不需要安裝; 你直接做固定資產(chǎn)去就行了。 不用走在建工程的;? 你好久收到的固定資產(chǎn); 這樣好判斷做分錄? ?
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在賬上有在建工程(空調(diào)安裝)款項(xiàng)只付了60%,在還沒轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)之前,可以把空調(diào)拿去做售后回租嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計(jì)的價格暫估入了在建工程,現(xiàn)在因?yàn)槲夜拘枰蛲庾赓U廠房,我需要將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉(zhuǎn)進(jìn)固定資產(chǎn)嗎(發(fā)票還未到),分錄該怎么做
老師好,我們購買了固定資產(chǎn)(無需安裝,沒有額外費(fèi)用)分三次付款,付款時前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
你好,我朋友借錢了,他在韓國打工,能不能電子版借條
老師:工商年報(bào)中的從業(yè)人數(shù),包含用工單位里面的勞務(wù)派遣人員嗎?
支付給用友公司的軟件服務(wù)費(fèi),是否需要繳納印花稅?
請問收到裝修費(fèi)60萬,怎么做長期待攤費(fèi)用攤銷,這種要有殘值的嗎需要多少年
老師,法人分紅12萬是20%個稅,即交稅24000元對嗎?如果一年領(lǐng)工資12萬,沒其他扣除情況下,是一年交稅3480元對嗎?謝謝老師
用友賬套里面,想要刪除一個賬套怎么刪除呢
收取的停車場租金一般納稅人增值稅是幾個點(diǎn)呢
老師,公司自己的食堂免費(fèi)提供給員工就餐,買米,菜等費(fèi)用怎么做賬?
你好老師,報(bào)所得稅年報(bào)的時候職工薪酬包含社保嗎
現(xiàn)在租金要怎么做賬,分錄這些
錯了,需要安裝。安裝了幾個月,然后付款是分三次,18年付了兩次,19年付了一次。前兩次走在建工程,最后一次做普通支出了。然后現(xiàn)在要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
你好 ;那你就直接做 :借 固定資產(chǎn)貸在建工程 ;次月開始折舊就行了。? ??
老師,我的意思是第三次付款的時候我們本來應(yīng)該可以連同之前的在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,但是我們第三次錯誤的做為普通支出了。現(xiàn)在我們賬上有在建工程,想要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。如果現(xiàn)在直接將在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),那我們固定資產(chǎn)的總價值就不對了嗎?
你好,你調(diào)整下才行,把記入普通支出的沖到在建工程,然后一起結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
老師,我之前做的是借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在我要怎么做呢
你好,你是行政事業(yè)單位嗎?我以為你是一般企業(yè)的問題,我才接手的,事業(yè)單位的我不太熟悉,怕回復(fù)錯誤了,這個需要你重新提問,備注下事業(yè)單位+具體問題,便于事業(yè)單位的老師針對性回復(fù)你,非常抱歉..