同學,你好 是的,不算稅金 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產 貸:在建工程
老師 我想請問一下 我們房屋竣工驗收在建已轉入固定資產。其中有一筆水電工程款當時一半發票來了我已經轉入房屋原值,另一半忘記暫估了。現在這水電工程款的另一半要加進這個固定資產增加原值嗎?我可以直接把這筆費用計入在長期待攤費用嗎?
請問老師,我們公司改造車間,對方開來進項發票,首先我要把需要改造的車間轉入在建工程,就是圖片中分錄,先把固定資產轉入在建工程,貸:固定資產 10萬元,這10萬元應該是固定資產的原值(購入時的價格),借:累計折舊3萬元,這3萬元應該是到目前為止固定資產所提的折舊,借:在建工程7萬元,這7萬元應該是固定資產凈值=固定資產原值10萬減去提累計折舊3萬 主要想整明白分錄中借貸方金額
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師,我公司有10萬元的工程款,之前我按照價稅合計的價格暫估入了在建工程,現在因為我公司需要向外租賃廠房,我需要將在建工程轉入固定資產,我想問一下我需要把這筆工程款去除稅金轉進固定資產嗎(發票還未到),分錄該怎么做
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產,購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經營范圍養生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫院會計的資料嗎?就是面試醫院會計,一般會問到的問題。或者醫院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現在打算讓山上直接給商混站開發票,然后我們在給山上開9個點的運輸發票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用