你好,不用填寫增值稅減免稅申報明細表,直接填寫主表,未達到起征點就可以了
小規模上個季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報時,增值稅減免申報表,怎么填寫,申報增值稅主表怎么填寫?免稅項目怎么填寫呢?
小規模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報明細表嗎
老師,小規模納稅人,季度沒超過30萬,開的都是1%的普票,報稅時增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎?
小規模納稅人,季度沒有超過30萬,按1%開了專票,是不是就要填寫增值稅減免申報明細表
小規模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報明細表嗎?我有1%和5%的普票都是免稅是嗎?怎么填寫
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
但是他下面自動跳出來的稅是3%的,和我開票稅額不符,和帳上不一樣要緊嗎
稅額我自己修改可以嗎?和開票數一樣
這個你可以自己修改成正確數字的呢