您好,是后一種,銀行是實際支付了才記賬的 11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費,貸其他應付款,然后十二月報銷當天再沖調(diào)其他應付款
八月份成立的公司,職場物業(yè)費從7月底開始算得,但是之前領(lǐng)導自己墊付了我不知道,沒開發(fā)票,沒有報銷,也沒計提費用,現(xiàn)在做9月份的帳,補提7 8月份的費用嗎?比如我們一個月物業(yè)費3000,7月份那幾天算一天 那我做分錄補提七八費用 借費用4000 貸其他應付款—物業(yè)費4000 然后計提9月份的借費用3000貸其他應付款—物業(yè)費3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應付款—物業(yè)費貸銀行存款?
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
老師,我剛接手一家小商貿(mào)公司,這月報上月零報稅,這月在做賬現(xiàn)金和銀行存款都是零,那這月報表上也是寫零嗎這樣行嗎,這月發(fā)生了一筆招待費,我寫的借管理費用貸其他應付款,因為現(xiàn)金是零,這樣行嗎,以后還用沖其他應付款嗎
老師,請問十一月份公司員工支付的網(wǎng)費,還有招待費,發(fā)票都是開的十一月份的,但是找公司報銷是十二月報銷的,那我是應該怎么記賬?直接記借業(yè)務(wù)招待費,待銀行存款嗎?還是發(fā)票日期11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費,貸其他應付款,然后十二月報銷當天再沖調(diào)其他應付款呢?
中級會計財務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
好的,明白了,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~