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老師,請問十一月份公司員工支付的網(wǎng)費,還有招待費,發(fā)票都是開的十一月份的,但是找公司報銷是十二月報銷的,那我是應該怎么記賬?直接記借業(yè)務(wù)招待費,待銀行存款嗎?還是發(fā)票日期11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費,貸其他應付款,然后十二月報銷當天再沖調(diào)其他應付款呢?

2023-12-30 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-30 19:34

您好,是后一種,銀行是實際支付了才記賬的 11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費,貸其他應付款,然后十二月報銷當天再沖調(diào)其他應付款

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快賬用戶9527 追問 2023-12-30 19:37

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-30 19:38

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,是后一種,銀行是實際支付了才記賬的 11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費,貸其他應付款,然后十二月報銷當天再沖調(diào)其他應付款
2023-12-30
最好是過一下其他應付款
2021-07-06
你好,可以暫時零申報,但是不能一直零申報
2022-10-19
你好,親愛的同學,可以的,只要能把你前面做的沖平,就是這筆做完之后你的科目余額是正確的就可以。
2021-04-17
?你好? ? 可以 。? 因為沒有報銷你不確定金額 先這樣來掛 后面再沖? ?
2021-04-17
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