你好,這個要看你說的經營所得,扣除了哪一些東西。 比如每年可以扣除6萬經營者支出,如果你沒有報過這個,那么就2萬加6萬。
老師,我們是合伙企業(有限合伙) 這個月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個收入的服務期是未來 三到四年的服務,所以費用計較少 費用都在后期 所以利潤有點高 是不是有收入了 個人所得,經營所得 那里就要按利潤申報 但是我們股東沒有分紅 這個合伙企業 經營所得應該是等 有分紅了,才交個稅經營所得稅吧 是不是都是零申報就行了
老師我想請教你一個問題,是這樣的我們老板他有一個分公司,分公司是獨立核算的,整個這個工程310多萬,工程從2017年開始,到2019年完工,從2017年-2019年總共開票310多萬,成本只開了116950元,整個工程工資80多萬,費用6萬多,總共企業所得稅交了:2千多,這期間暫估成本120多萬;在2020年補開成本188萬,我想問的是2020年開的這188萬成本,能不能用做這個工程的成本,這個工程的利潤是不是需要最底控制在6%左右
老師:我們今年的營業額是820萬,我所得稅稅負想控制在千分之二,目前利潤總額是84萬,匯算的時候我們還有高企加計扣除項五十萬左右,,我利潤控制在多少合適,而且不會產生退稅。
郭老師:我們今年的營業額是820萬,我所得稅稅負想控制在千分之二,目前利潤總額是84萬,匯算的時候我們還有高企加計扣除項五十萬左右,,我利潤控制在多少合適,而且不會產生退稅。
請問,個人獨資企業個人生產經營所得稅有起征點嗎?我朋友辦了個獨,月收入2萬多,1月報稅的時候,增值稅免稅,所得稅也是0,有點搞不懂了。
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
是稅,不是利潤
您好,如果是稅的話,這個就難說了,因為個體戶的稅是按階梯征收的,沒辦法確定它屬于哪一個階梯。
這個6萬不要做到賬上的吧,我有點暈了
你好,你說的是稅的話。你確認是要交這么多稅,這個是要做分錄的。 那個6萬不用做分錄。
賬上不做6萬,那申報的時候填6萬,我們是兩個合伙人,是不是要減12萬?
你好這樣子的是每個人扣6萬。每個人申報他自己的時候扣6萬。
是利潤扣6萬,之后再按稅率表計算是不?
你好,是的,就是這樣子。
申報A老板用利潤-6萬,申報B老板還是用同樣的利潤?6萬
你好是的,就是這樣子。