你好,這個是業務取消了嗎?
老師您好,我們公司會計去年11月份開了一張發票給客戶,當時客戶要求開90萬,只是發了部分貨,然后客戶又退回了,公司會計忘了作廢,現在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
老師,4月收到兩張專票,在4月已經認證抵扣進項稅額了,款還沒有支付給對方。現在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經入賬抵扣了的發票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發票他還能作廢嗎?
1、老師,我們銷售放,8月一張發票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經交了。
我們公司之前收到一張發票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉出的處理,后來發現發票有誤,送回銷售方作廢了,現在收到了對方重新開具的發票,申報增值稅時發現報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經做轉出了,怎么處理
老師您好,我們公司2月份開了農產品收購發票,其中給一個人開了1000萬,現在被稅務局監控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
如果你和對方的業務沒有取消的,不用作廢。
業務取消了,這一筆
需要作廢 不作廢你們多抵扣了吧