借應(yīng)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤你匯算清繳的時候不是納稅,調(diào)增了所得稅就不用處理了。
老師好,請問因預(yù)繳所得稅時少交稅款,以前年度暫估了一筆勞務(wù)費,暫估的年度已經(jīng)做納稅調(diào)增處理了,現(xiàn)在核銷是怎么處理掉?
2023年6月取得2022年暫估入賬的成本發(fā)票,在做2022年的所得稅匯算清繳時已經(jīng)做了納稅調(diào)增,為什么在2023年6月取得發(fā)票時還要沖銷2022年的暫估再入賬?我覺得2022所得稅匯算時就已經(jīng)做了納稅調(diào)增,2023年6月取得發(fā)票時不應(yīng)沖2022年的暫估,而應(yīng)在6月直接入賬,
請問,去年暫估款,在今年5月調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷暫估,所得稅怎么處理了
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
請問,一個項目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬,調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務(wù)了
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權(quán)用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業(yè)捐贈票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計金額應(yīng)該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報個體經(jīng)營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
老師您好,我想咨詢一下酒店如果有租車服務(wù)的需求,需要辦理什么資質(zhì)呢都
請問老師,原材料采用的月末一次加權(quán)平均法核算,原來采購價格高才這樣一直下來導(dǎo)致現(xiàn)在賬上價值比現(xiàn)在實際價值高很多,按正常的生產(chǎn)配比算賬上就是虧損狀態(tài),這種情況怎么處理?
好的,本來是有這部分成本的,但是不付了,也沒有取得發(fā)票,這樣會存在虛開發(fā)票嗎
你好,這個不屬于虛開發(fā)票的。
之前暫估款分錄后面沒有附單據(jù),這樣可以嗎
可以的,可以沒有的。
好的,12結(jié)算下來利潤分配-未分配利潤科目貸方,就是有盈利嘛,是先提盈余公積-法定盈余公積嘛
是的,對的,是這么做的。
盈余公積-法定盈余公積是按0.03嗎,提了盈余公積后,怎么做了
你好法定盈余攻擊是10%。
提了盈余公積后,怎么做了
剩余的可以分紅的,你們時間什么時間分紅,出分紅協(xié)議就行。
有個問題是,分紅,但是銀行余額沒有這么多錢了
沒有這么多錢了,先不分就是。
可以把分行這個轉(zhuǎn)為股東的投資款嗎,轉(zhuǎn)在實收資本里面
可以的,可以這么做的。
好的,平時股東轉(zhuǎn)入公司的錢或者交的現(xiàn)金,都可以做成投資款嘛
得有銀行流水才可以的。
現(xiàn)金為什么不可以,平時用來發(fā)工資這些
因為現(xiàn)在沒有驗資報告,他得有銀行流水,得有證明。