紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的。這個(gè)實(shí)際不需要支付的,再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,22年的暫估款5,當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5,匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票,做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎?
就是22年做了借,庫存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來,我該怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問一下我22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師您好,22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,貸應(yīng)付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時(shí)調(diào)增20萬,在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平,做了借應(yīng)付賬款20,貸,未分配利潤(rùn)20,這樣做對(duì)嗎,謝謝老師
老師,去年項(xiàng)目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應(yīng)計(jì)入什么科目?營(yíng)業(yè)外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)需要調(diào)增,請(qǐng)問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關(guān)的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請(qǐng)問甲公司對(duì)外投資A公司10萬,并且已實(shí)繳10萬,后面A公司嚴(yán)重虧損,甲公司便將對(duì)A公司的股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給另一家公司。 甲公司原會(huì)計(jì)分錄:借:長(zhǎng)投 貨:銀存 那現(xiàn)在甲公司應(yīng)該如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現(xiàn)在收了一天二手車34.5萬,這個(gè)車子是事故車修了保險(xiǎn)公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導(dǎo)致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險(xiǎn)公司理賠總的是不虧的,那我賬務(wù)處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對(duì)沖掉
請(qǐng)問企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓需要繳納的企業(yè)所得稅可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時(shí)候也要把社保和福利費(fèi)加進(jìn)去填寫嗎
老師,這個(gè)不是銀行開戶許可證嗎
老師,請(qǐng)問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉(zhuǎn)私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
那如果是不付了,也收不回發(fā)票了,怎么處理了
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增。