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老師晚上好,增值稅主表本年累計應納稅額欄金額7萬,這個應納稅額和會計賬應交稅費哪個科目核對?

2023-12-28 21:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-28 21:43

您好,就是銷項 減 進項 減年初留底,如果我們每月都把進和銷項結轉到 應交稅金-未交增值稅,直接看這個科目就可 以了

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快賬用戶9951 追問 2023-12-29 05:58

不是只有銷項大于進項的時候轉未交增值稅么,所以不是每月都轉,還是沒太懂老師的意思

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齊紅老師 解答 2023-12-29 06:03

您好,您的分錄是完全按稅法進行結轉的,銷項大于進項的時候轉未交增值稅,本月的?應交稅金-應交增值稅 余額也是0了,還是只要看?應交稅金-未交增值稅這個科目的余額,這就是我們的留抵

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您好,就是銷項 減 進項 減年初留底,如果我們每月都把進和銷項結轉到 應交稅金-未交增值稅,直接看這個科目就可 以了
2023-12-28
一般納稅人應核對應交稅費-應交稅金-未交增值稅貸方
2023-12-28
學員朋友您好,增值稅主表的本年累計應納稅額欄金額應該與“應交稅費”科目核對。在會計科目中,“應交稅費”是指企業在當前會計期間已經發生但尚未支付的各種稅費,包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅、城市維護建設稅、教育費附加等。
2023-12-26
您好,因為應交稅費-未交增值稅,表示應該繳納的增值稅,所以是和這個科目核對的
2023-12-29
你好,一般納稅人在未交增值稅。
2024-01-02
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