計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,工程項(xiàng)目上用的固定資產(chǎn),比如挖機(jī)折舊計(jì)入 工程施工-合同成本-機(jī)械費(fèi)用 還是用工程施工-合同成本-折舊費(fèi) 用哪個(gè)科目好一點(diǎn)呢?
老師你好,我是一個(gè)工程公司,但是也有機(jī)械租賃,比如挖機(jī)之類(lèi)的,那我設(shè)置科目的時(shí)候是設(shè)置工程施工還是勞務(wù)成本呢!
請(qǐng)問(wèn),公司是建筑機(jī)械租賃公司,每月購(gòu)入的柴油,轉(zhuǎn)款中石油的,有開(kāi)發(fā)票,但是當(dāng)月油費(fèi)成本用不到轉(zhuǎn)入的油費(fèi),那做賬,有的說(shuō)計(jì)入原材料,有的說(shuō)計(jì)入工程施工,計(jì)入哪個(gè)科目好了
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司做工程項(xiàng)目時(shí)租賃挖機(jī)產(chǎn)生的柴油費(fèi)是不是計(jì)入工程施工科目,如果是的話(huà)明細(xì)科目寫(xiě)什么比較好
請(qǐng)問(wèn)老師,公司銷(xiāo)售開(kāi)票是機(jī)械租賃費(fèi),那使用的潤(rùn)滑油計(jì)入什么科目呢?“機(jī)械作業(yè)還是“工程施工-合同成本”?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??? 我有點(diǎn)不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入,是正常入后期再?zèng)_嗎?
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,成立不滿(mǎn)三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬(wàn),從員工那借了20萬(wàn),用貸來(lái)的錢(qián)還了員工10萬(wàn),給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來(lái)的錢(qián),老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒(méi)有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實(shí)際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的銷(xiāo)項(xiàng)稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個(gè)股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個(gè)人賬戶(hù)然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題: 小規(guī)模納稅人: 季度開(kāi)票金額增值稅合計(jì):2724.49;專(zhuān)票:2061.12;普票:663.37; 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2724.49 計(jì)提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 663.37 貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實(shí)際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫(xiě)?