不加稅就是增值稅的6%
老師,您好!我們公司是小規模納稅人的小微利企業,公司是20年成立的,20年是虧損的,21年盈利了,已經完全彌補了前一年度的虧損了,現在第一季度也有利潤10萬多了,那第一季度報稅的時候我們是需要按5%還是2.5%計提預繳企業所得稅呢?
所得稅是按季度交還是累計交,因為公司之前年度是虧損,第三季度有一筆大的預付款收入,成本票少,那么利潤就高,第三季度交所得稅的時候是要交稅還是累計計算所得稅?
A公司為小規模,地址在北京 第一季度收入:160萬,支出95萬, 第二度收入:50萬,支出35萬, 第三4度收入45萬 支出60萬 第四季度收入:40萬普票,5萬專票,支出50萬. 請問:1.A公司一年應納稅額是多少? 2.增值稅、附加稅、企業所得稅應納稅額分別是多少?
老師,公司是小規模納稅人。 公司第四季度收入是973880.05 增值稅是交9738.80 那附加稅分別是交多少呢? 另外,公司本年度是有15的利潤,但是上一年度虧損40多萬,請問本年度所得稅還要交嗎?
老師您好,公司有小規模和一般納稅人 ①一般納稅人 二三年的1,2季度是盈利,三四季度是虧損,全年下來是虧損。涉及到退所得稅 ②小規模納稅人1~3季度都盈利,四季度因為入帳了租賃房產的發票。所以四季度微虧。全年是盈利,也涉及到退所得稅 請問老師所得稅退稅是得在網上填寫退稅報表嗎 還有是先報23年報還是先報24年一季度的報表
老師,個體工商戶是不是可以直接從對公戶上轉10萬到法人卡上
小規模租賃公司,報年報的時候,現金流量表里的補充資料可以不填寫嗎?要是填寫的話,如何填寫數據?
客戶要結算清單,請問這個是什么,對方付給我們預付款,我們賬務記預收款,訂單結束,我們給他開票,充預收款,記收入,結算清單是指啥啊老師
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,臨時性的工作,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,像這種情況,我們是按照工資薪金申報個稅還是勞務報酬?
23年甲公司打款給了乙公司開票,現在說開錯了想再給甲公司開,甲與乙有連帶關系,這種情況有什么好的辦法嗎?最近乙想打款再給甲開,這種能行嗎?有沒有好的辦法
請問老師,我們公司從關聯公司租了房子,金額5萬,做了其他業務成本5萬,公司其他營業成本6萬。假設全年營業收入20萬(無法確定其中多少是關聯收入,因為只是租房,無對應項目),那G113010關聯財務狀況表,關聯收入一欄是填寫0,還是按比例計算填寫其他金額
老師,A某人有個個體戶,這個個體戶能夠開票給有A為股東的企業嗎
老師,我的經營范圍里面沒有裝卸范圍,開以開物流輔助服務,裝卸搬運服務嗎
那開票內容是現代服務管理費是不是不用交印花稅
建筑工地是海南的 勞務工人開了建筑服務工程服務發票給陜西公司 這種情況陜西公司需要代扣20%的個稅嗎
這個所得稅是不需要交的
城建稅=9738.8*7%*50%=340.858 教育費=9738.8*3%*50%=146.082 地方教育=9738.8*2%*50%=97.388
稅金及附加是這樣算的么
小規模納稅人還是可以再減半征收的
這不已經減半了么
啊,抱歉,不好意思,看錯了,那就可以了
好的,還有30萬的實收資本,需要繳多少印花稅呢?然后怎么做賬?老師
300000*萬分之五/2 這個印花稅是這么來算的
也是減半征收了對吧
那印花稅做賬是怎么做呢?那個科目
借:稅金及附加? ?貸:應交稅費-應交印花稅? ?借:應交稅費-應交印花稅? 貸:銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!