可以的,可以這么做的。
小規模公司,上季度開具的發票,這個季度紅沖,但這個季度開具的發票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報?
小規模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規模公司,上個季度開了5萬專票,這個月開了紅字發票,是上季度先交增值稅,下個季度再沖減嗎
老師小規模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數了,沖紅之前交的稅什么處理了
小規模上個季度開了專票交了增值稅,這個季度紅沖的,紅沖的發票是直接沖減這個季度的收入和增值稅不
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
紅沖的做會計分錄,借應收賬款-2,貸,主營業務收入-1,應交稅-1
你好對的,是這么做的。
當月紅沖的呢,可以直接少做收入嗎,還是先做了,再紅沖呢
對的是的,哪個在前哪個在后都行,反正是一個月的
可以把紅沖的這筆收入和作廢的,不用做分錄嗎
作廢的可以不用做紅沖的不行。你這個都跨季度了,你還不做啊。
當月的不做可以嗎,跨季度的肯定做呀
當月的可以不用做