同學你好,這樣可以的。
老師,你好,我們公司開通了一個微信商戶結(jié)算賬號,用公司名和對公賬號注冊的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶上,請問我要按未開票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說,比如說我們企業(yè)的員工他去因為公司的業(yè)務(wù)去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費,然后假如說公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個在記賬方面吧,這個員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說不用微信或支付寶的支付,住宿費的這個記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
你好老師,我想問一下 用別人家公司給客戶開票,我們公司用微信支付的稅款,這個怎么記賬呢? 用金蝶是記借:應(yīng)交稅費_已繳稅金 ,貸:現(xiàn)金微信 一這樣計提行嗎?
老師用別人家公司給客戶開票,用微信支付增值稅,立計提: 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 問題1:老師增值稅結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤, 問題2:還有就是資產(chǎn)負債表增值稅哪里出現(xiàn)的稅金是負數(shù)呢?,在資產(chǎn)負債表上稅金如果是負數(shù),負債不就是減少了嗎? 問題3:資產(chǎn)負債表增值稅金是負數(shù),資產(chǎn)負債表正確嗎?
老師繳納的稅金,怎么計提,就是用別家公司給客戶開票,我公司用微信支付的稅款,這個怎么計提,我不想讓資產(chǎn)負債表稅金出現(xiàn)負數(shù)
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發(fā)票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?