個人應該負擔的,你們給他承擔不可以
老師 有固定資產清理(提前報廢)差額就要計入營業外支出,這個營業外支出年終匯算清繳可以所得稅扣除嗎?
請問老師,2021年補交以前以前年度因收到虛開增值稅發票而補交的所得稅,放到營業外支出了,在2021年匯算清繳的時候需要所得稅匯算清繳前可以扣除嗎?
老師你好,公司補記以前年度收入,除了補交增值稅,還要調整以前年度企業所得稅申報表和年度企業所得稅匯算清繳嗎
老師,上年度的營業外支出未入賬,入在23年,需要用以前年度損益調整科目嗎,如果放在了以前年度損益調整,這個營業外支出所得稅稅前還不能扣除,做上年的匯算清繳需要調增應納稅所得額嗎?
按理賠協議支付工人工傷理賠誤工費交通費營養費計入營業外支出所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?所得稅匯算清繳前跨年收保險公司理賠收入再調整上年損益,所得稅匯算清繳表也調整可以嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
但是公司同意承擔了啊!
你好,你的公司承擔,你公司承擔就是了,你支付就是啊,沒人不讓你支付,但是稅法上不認可。
所以我就問所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?都是什么老師
稅前扣除有發票或是有完稅證明應該是企業承擔的那一部分才可以呀
好了,我不問了!就這水平還當老師
你也可以重新提問的, 水平不行可以換一個老師 總有適合你的